首页 > 注册会计师 > 试题中心 > 审计

下列关于货币资金内部控制的表述中,正确的有

普通 来源:正保会计网校 2019-03-22

等风来不如追风去,追逐的过程就是人生的意义。2019年注册会计师考试已经进入备考阶段,正保会计网校将一如既往地陪伴大家复习注册会计师考试。《审计》这一科目难度较大,更需要同学们勤加练习、巩固记忆。所以快跟着正保会计网校一起复习吧!

正保会计网校

多选题

  下列关于货币资金内部控制的表述中,正确的有( )。

  A.会计主管指定应收账款会计每月至少核对一次银行账户,编制银行存款余额调节表

  B.保管支票簿的人员不能同时负责现金支出

  C.不得由一人办理货币资金业务的全过程

  D.对于重要的货币资金业务,应当实施集体决策和审批

查看答案解析
【答案】
ABCD
【解析】

以上四个选项关于货币资金的内部控制表述均正确。

怎么样,你做对了么?报名将至,正保会计网校还为你准备了贴心版学习计划表,超详细!去看看>>除此之外,正保会计网校好课大放送!详情>>正保会计网校将一直陪伴您完成注册会计师考试的学习,祝大家CPA备考顺利!

相关推荐:

2019年注册会计师《审计》大纲变化深度解读

2019年注册会计师《审计》大纲变动内容

2019年注册会计师专业阶段考试大纲《审计》

打开APP 订阅最新报考消息

报考指南

今日热搜

热点推荐

精品课程

注会畅学旗舰班

注会-畅学旗舰班

直播+录播 无限畅学

免费试听28278人已听

截图微信扫码关注公众号

正保会计网校

截图微信打开扫码

找对组织
接收更多考试资讯

有奖原创征稿
客服 首页
取消
复制链接,粘贴给您的好友

复制链接,在微信、QQ等聊天窗口即可将此信息分享给朋友