首页 > 注册会计师 > 试题中心 > 战略

下列关于审计委员会的表述中错误的是

普通 来源:正保会计网校 2019-12-11

学习是个漫长而艰辛的过程,承受得住艰辛,忍耐得住寂寞,唯有不变的坚持,才让我们一步步变成更优秀的自己。信念和斗志宜聚,懈怠和悲观宜散;我们的斗志因信念而燃起,不懈怠、不悲观,落实每一个知识点。

注册会计师公司战略练习题

单选题

       下列关于审计委员会的表述中,错误的是( )。

A、审计委员会是董事会下设的委员会,全部由独立、非行政董事组成

B、审计委员会成员最重要的是具有管理技能,是否拥有相关的财务经验并不重要

C、董事会关于内部控制的主要目标会授权给审计委员会负责

D、一般情况下,审计委员会负责整个风险管理过程,包括确保内部控制系统是充分且有效的

查看答案解析
【答案】
B

【解析】

审计委员会是董事会下设的委员会,全部由独立、非行政董事组成,他们至少拥有相关的财务经验。所以选项B错误。审计委员会的职能是监督、评估和复核企业内的其他部门和系统。董事会关于内部控制的主要目标会授权给审计委员会负责。在一般情况下,审计委员会负责整个风险管理过程,包括确保内部控制系统是充分且有效的。

同学,这道题做对了吗?如果做对了就继续练习吧!>>点击查看更多练习题

没有做对的同学也不要灰心哟!结合答案解析理解一下题意及分析,实在还有不懂的可以在网校答疑板上留言问老师哦!

        相关链接:

        2020年注册会计师考试《公司战略》练习题精选汇总

打开APP 订阅最新报考消息

报考指南

今日热搜

热点推荐

精品课程

注会畅学旗舰班

注会-畅学旗舰班

直播+录播 无限畅学

免费试听28278人已听

截图微信扫码关注公众号

正保会计网校注册会计师公众号

截图微信打开扫码

找对组织
接收更多考试资讯

有奖原创征稿
客服 首页
取消
复制链接,粘贴给您的好友

复制链接,在微信、QQ等聊天窗口即可将此信息分享给朋友