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2015年注会《公司战略》练习题:对内审部门进行复核(8.5)

普通 来源:正保会计网校论坛 2015-08-05

为了方便备战2015年注册会计师考试的学员,正保会计网校论坛学员为大家分享了注册会计师考试各科目的练习题,希望对广大考生有帮助。

  多选题

  董事会属下的审计委员会在职能上对内部审计进行监督,通过对内部审计的复核,以此提高内部审计部门的独立性,使其工作范围不受管理当局的限制,并确保其审计结果受到足够的重视,进而提高内部审计的效率。下列选项中,属于审计委员会对内审部门进行复核范围的有( )。

  A.在企业中的地位

  B.工作的范围

  C.职责划分

  D.人员素质及训练情况

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