首页 > 注册会计师 > 试题中心 > 战略

2015年注会《公司战略》练习题:审计委员会(8.5)

普通 来源:正保会计网校论坛 2015-08-05

为了方便备战2015年注册会计师考试的学员,正保会计网校论坛学员为大家分享了注册会计师考试各科目的练习题,希望对广大考生有帮助。

  多选题

  某国有大型集团公司为加强内部控制建设,在董事会下设立审计委员会,并明确了审计委员会的职责权限。该集团公司有关审计委员会的下列做法中,正确的有( )。

  A.集团公司独立董事和内部审计部门的负责人担任审计委员会成员

  B.审计委员会负责检查集团公司内部控制建设及实施情况,并向董事会报告

  C.审计委员会有督促集团公司建立畅通的投诉与举报途径的职责

  D.审计委员会主席对内部控制的建立健全和有效实施负责

  点击进入论坛参与答题>>

打开APP 订阅最新报考消息

报考指南

今日热搜

热点推荐

精品课程

注会畅学旗舰班

注会-畅学旗舰班

直播+录播 无限畅学

免费试听28278人已听

截图微信扫码关注公众号

正保会计网校

截图微信打开扫码

找对组织
接收更多考试资讯

有奖原创征稿
客服 首页
取消
复制链接,粘贴给您的好友

复制链接,在微信、QQ等聊天窗口即可将此信息分享给朋友