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以下为9月22日杭建平老师为大家讲解的注册会计师《公司战略与风险管理》科目试题。
单选题
(2017年)凌云公司近年来不断加强企业内部控制体系建设,在董事会下设立了审计委员会。审计委员会负责审查企业内部控制,监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况,协调内部控制审计及其他相关事宜。根据COSO《内部控制框架》,凌云公司的上述做法属于内部控制要素中的()。
A.控制环境
B.监控
C.风险评估
D.控制活动
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