首页 > 注册会计师 > 试题中心 > 审计

关于内部控制的局限性的相关表述,错误的是

普通 来源:正保会计网校 2020-04-27

注会审计单选题

下列关于内部控制的局限性的相关表述中,错误的是( )。

A、内部控制无论如何有效,都只能为被审计单位实现财务报告目标提供合理保证 

B、内部控制实现目标的可能性受其固有限制的影响,比如在决策时人为判断可能出现错误和因人为失误而导致内部控制失效 

C、内部控制实现目标的可能性受其固有限制的影响,比如控制可能由于两个或更多的人员串通或管理层不当地凌驾于内部控制之上而被规避 

D、被审计单位实施内部控制的成本效益问题属于内部控制的固有局限性

查看答案解析
【答案】
D
【解析】

选项D,成本效益原则属于内部控制的局限性,但是不属于内部控制的固有局限性。

正保会计网校注会课程的优势之多,小编一只手是数不过来的:随时随学习,便利;集合优质师资,权威;专家答疑,靠谱……当然,也有天资聪慧、有财会基础的同学自学,但对于大部分人来说,注册会计师考试的难度较大,自学费时费力,很多时候老师的一句点拨就能让你豁然开朗,何乐而不为呢? 免费听课>>> 点击了解2020年注会新课程>>

相关链接:

2020年注册会计师考试《审计》经典错题本

2020年注册会计师考试《审计》练习题精选汇总

打开APP 订阅最新报考消息

报考指南

今日热搜

热点推荐

精品课程

注会畅学旗舰班

注会-畅学旗舰班

直播+录播 无限畅学

免费试听28278人已听

截图微信扫码关注公众号

正保会计网校注册会计师公众号

截图微信打开扫码

找对组织
接收更多考试资讯

有奖原创征稿
客服 首页
取消
复制链接,粘贴给您的好友

复制链接,在微信、QQ等聊天窗口即可将此信息分享给朋友