首页 > 注册会计师 > 试题中心 > 审计

可用于了解与货币资金相关的内部控制的有

普通 来源:正保会计网校 2019-09-06

想要放弃的时候记得跟自己说“只要再坚持一下,再坚持一下,胜利就是属于你的”!既然选择了注册会计师,就要朝着它勇敢向前正保会计网校为大家提供了注册会计师《审计》精选练习题,一起来练习吧!

注会审计

多选题

下列各项中,可以用于了解与货币资金相关的内部控制的有( )。

A、询问参与货币资金业务活动的人员 

B、观察被审计单位的出纳人员如何进行现金盘点 

C、检查相关文件和报告 

D、追踪货币资金业务在财务报告信息系统中的处理过程

查看答案解析
【答案】
ABCD
【解析】

询问、观察、检查、穿行测试都可以用于了解内部控制。

注册会计师《审计》精选练习题目都是网校老师精心整理的,每一道题都会有相应知识点的考查,并提供答案解析,建议您做完题之后再去查看答案,如有不懂,可以在网校答疑板上留言问老师。

相关链接:

2019年注册会计师考试《审计》经典错题本

打开APP 订阅最新报考消息

报考指南

今日热搜

热点推荐

精品课程

注会畅学旗舰班

注会-畅学旗舰班

直播+录播 无限畅学

免费试听28278人已听

截图微信扫码关注公众号

正保会计网校

截图微信打开扫码

找对组织
接收更多考试资讯

有奖原创征稿
客服 首页
取消
复制链接,粘贴给您的好友

复制链接,在微信、QQ等聊天窗口即可将此信息分享给朋友