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2023年注册会计师考试《审计》经典错题本

普通 来源:正保会计网校 2022-10-08

会计审计税法经济法财管战略

学习的时候,除了看书和听课,刷题也是非常重要的,可以通过刷题巩固之前学过的知识。做错的题最好也要做个标记,准备一个错题本或者好好利用网校题库中的错题记录,方便以后进行查漏补缺。为了帮助更多注册会计师学员高效备考,正保会计网校特从“每日一练”中提取学员普遍容易出错的题和大家分享,以下是注册会计师《审计》科目易错题汇总,每周一期哦!

2023年注册会计师考试《审计》经典错题本

2023年注册会计师考试《审计》经典易错本
审计报告(一)审计报告(二)
内部控制审计内部控制审计报告
项目合伙人项目质量复核人员
利益诱惑冷却期
审计合伙人财务报表编制基础
审计业务要素复核的性质
财务报表整体重要性函证回函
函证决策审计抽样
IT控制审计工作底稿
审计程序财务报表
风险评估审计程序
控制测试实质性分析程序和细节测试区别
内部控制账簿记录
验收完工产成品存货监盘
库存现金
盘点库存现金
审计业务注册会计师解除业务约定
内部控制缺陷内部审计
专家的定义集团财务报表
重要组成部分持续经营假设
关联方
期后事项审计
书面声明审计报告
评价财务报表内部控制审计报告
财务报表审计和内部控制审计
更新中

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