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注册会计师《审计》每日一练:货币资金内部控制(2023.04.24)

普通 来源:正保会计网校 2023-04-24

任何事情的出现,如果迟一步、或是早一步,一切命运都将是另外的样子。2023年注册会计师考试备考已经开始。按照学习计划严格执行,加油!来试一下今天的注册会计师考试《审计》每日一练吧!

多选题

下列关于货币资金内部控制的说法中,正确的有( )。

A、货币资金收支与记账的岗位分离 

B、货币资金收支要有合理、合法的凭据 

C、全部收支及时准确入账,并且支出要有核准手续 

D、规定每年末盘点现金一次,编制银行存款余额调节表 

查看答案解析
【答案】
ABC
【解析】
良好的货币资金内部控制,应该是按月盘点现金,而不是按年,故选项D不正确。

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注册会计师每日一练题目都是网校老师精心整理的,每一道题都会有相应知识点的考查,并提供答案解析,建议您做完题之后再去查看答案。每日一练还提供专业点评,每周根据大家的测试结果,对于正确率较低的题目进行一下点评,以帮助大家理解。祝大家考试顺利!

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