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注册会计师《审计》每日一练:内部控制(2021.06.05)

普通 来源:正保会计网校 2021-06-05
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多选题

下列被审计单位对销售与收款业务流程内部控制的表述中,恰当的有( )。

A、所有销售发票均事先连续编号 

B、依据附有有效装运凭证、销售单和销售发票记录销售业务 

C、定期独立检查应收账款明细账与总账的一致性 

D、由出纳定期向客户寄发对账单 

查看答案解析
【答案】
ABC
【解析】
由不负责现金出纳和销售及应收票据/应收款项融资/应收账款/合同资产记账的人员定期向客户寄发对账单,选项D错误。

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