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注册会计师《公司战略与风险管理》每日一练:信息系统(2021.03.20)

普通 来源:正保会计网校 2021-03-20

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多选题

华信公司是一家女性化妆品零售连锁企业。2015年,该公司物流实现了工业化和信息化的深度融合,以GPS和GIS为核心的物流调度信息系统实现了一体化、可视化的管理。该公司利用信息系统实施内部控制需关注的主要风险包括( )。

A、内部报告系统缺失、功能不健全、内容不完整 

B、系统开发不符合内部控制要求,授权管理不当 

C、系统运行维护和安全措施不到位 

D、信息系统规划不合理 


查看答案解析
【答案】
BCD
【解析】
本题考核信息系统. 利用信息系统实施内部控制需关注的主要风险包括: (1)信息系统缺乏或规划不合理,可能造成信息孤岛或重复建设,导致企业经营管理效率低下。 (2)系统开发不符合内部控制要求,授权管理不当,可能导致无法利用信息技术实施有效控制。 (3)系统运行维护和安全措施不到位,可能导致信息泄露或毁损,系统无法正常运行。 选项A属于内部信息传递需关注的主要风险。

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注册会计师每日一练题目都是网校老师精心整理的,每一道题都会有相应知识点的考查,并提供答案解析,建议您做完题之后再去查看答案。每日一练还提供专家点评,每周根据大家的测试结果,对于正确率较低的题目进行一下点评,以帮助大家理解。祝大家考试顺利!

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