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单选题
注册会计师了解有关交易或付款的内部控制,通常可以采用的方法不包括( )。
A 、向供应商进行函证
B 、审阅以前年度审计工作底稿
C 、观察内部控制执行情况
D 、询问管理层和员工
【正确答案】A
【答案解析】本题考查的知识点是评估采购与付款循环的重大错报风险。A选项是对应付账款的实质性程序,无法通过函证对交易或付款的内部控制进行了解。
注册会计师:每日一练《财务成本管理》(2017-10-03)
注册会计师:每日一练《公司战略与风险管理》(2017-10-03)
注会每日一练题目都是网校老师精心整理的,每一道题都会有相应知识点的考查,并提供答案解析,建议您做完题之后再去查看答案。每日一练还提供专家点评,每周根据大家的测试结果,对于正确率最低的题目进行一下点评,以帮助大家理解。祝大家考试顺利!
正保会计网校
2017-10-03
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