首页 > 注册会计师 > 复习指导 > 审计

2015年注会《审计》知识点:货币资金内部控制测试

普通 来源:正保会计网校 2015-02-11

为了帮助广大学员备战2015年注册会计师考试,正保会计网校精心为大家整理了注册会计师考试各科目知识点,希望能够提升您的备考效果,祝您学习愉快!

注册会计师审计知识点

  知识点:货币资金内部控制测试

  控制测试程序:了解→测试→评价

程序 
具体内容 
了解  通常通过现金内部控制流程图来了解现金内部控制。
对中小企业,也可采用编写现金内部控制说明的方法。 
测试  1.抽取并审查收款凭证;
2.抽取并审查付款凭证;
3.抽取一定期间的库存现金日记账与总账核对;
4.检查外币资金的折算方法是否符合有关规定,是否与上年度一致。 
评价  评价内部控制制度,以确定实质性程序的性质、时间安排和范围。 
打开APP 订阅最新报考消息

报考指南

今日热搜

热点推荐

精品课程

注会畅学旗舰班

注会-畅学旗舰班

直播+录播 无限畅学

免费试听28278人已听

截图微信扫码关注公众号

正保会计网校

截图微信打开扫码

找对组织
接收更多考试资讯

有奖原创征稿
客服 首页
取消
复制链接,粘贴给您的好友

复制链接,在微信、QQ等聊天窗口即可将此信息分享给朋友