下载APP
首页 > 中级审计师 > 试题中心 > 理论与实务

2023中级《审计理论与实务》易错题:内部控制

来源: 正保会计网校 2023-03-27
普通

为了帮助同学们顺利备考中级审计师考试,小编为同学们整理了中级《审计理论与实务》易错题,快来做做看!

2023中级《审计理论与实务》易错题:内部控制

【多选题】

下列各项中,属于内部控制的作用的有:

A、保护财产物资的安全完整和有效使用
B、保证会计及其他信息资料的真实可靠
C、促进工作效率的提高和经营目标的实现
D、促进国家法律法规的遵循和各项政策的贯彻落实
E、增强企业的管理意识
查看答案解析
【答案】
ABCD
【答案解析】

本题考查内部控制的作用。内部控制的作用包括:保护财产物资的安全完整和有效使用;保证会计及其他信息资料的真实可靠;促进工作效率的提高和经营目标的实现;促进国家法律法规的遵循和各项政策的贯彻落实。

【教师提示】

本题考查内部控制的作用。此类题目难度不大,需要注重平时的积累。希望广大学员能够在学习中注重在教材内容基础之上进行熟悉和掌握,加强理解,以及易混易错点的辨析。

今日热搜
热点推荐:
精品课程

审计师-高效实验班

测评结合 高效学习

1800人已听了解课程
审计师课程试听
关注微信公众号
正保会计网校公众号

扫码/截图找组织

公众号

wx_chinaacc

有奖原创征稿
取消
复制链接,粘贴给您的好友

复制链接,在微信、QQ等聊天窗口即可将此信息分享给朋友
客服