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中级《审计理论与实务》练习题:监督活动

来源: 正保会计网校 2021-12-13
普通

备考审计师的道路上永远没有捷径可言,只有脚踏实地走下去。网校为大家准备了中级《审计理论与实务》练习题,希望通过每天练习中级《审计理论与实务》练习题,让你有所进步!

多选题

下列各项中,属于《内部控制——整合框架》中监督活动方面的原则的有:

A、董事会应展现出其独立于管理层,并对内部控制的运行和成效实施监督 

B、组织应就影响内部控制发挥作用的事项,与外部进行沟通 

C、组织应选择、开展并实施持续和(或)单独评估,以确认内部控制的各要素存在并持续运行 

D、组织应通过政策和程序来实施控制活动 

E、组织应评价内部控制缺陷,并及时与整改责任方沟通,必要时还应与高级管理层和董事会沟通 

查看答案解析
【答案】

CE

【解析】

选项A是控制环境;选项B是信息与沟通,选项D是控制活动。 

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