中级《审计理论与实务》练习题:监督活动
来源: 正保会计网校
2021-12-13
普通
备考审计师的道路上永远没有捷径可言,只有脚踏实地走下去。网校为大家准备了中级《审计理论与实务》练习题,希望通过每天练习中级《审计理论与实务》练习题,让你有所进步!
多选题
下列各项中,属于《内部控制——整合框架》中监督活动方面的原则的有:
A、董事会应展现出其独立于管理层,并对内部控制的运行和成效实施监督
B、组织应就影响内部控制发挥作用的事项,与外部进行沟通
C、组织应选择、开展并实施持续和(或)单独评估,以确认内部控制的各要素存在并持续运行
D、组织应通过政策和程序来实施控制活动
E、组织应评价内部控制缺陷,并及时与整改责任方沟通,必要时还应与高级管理层和董事会沟通