2021中级《审计理论与实务》练习题:现金内部控制的内容及方法
来源: 正保会计网校
2021-09-17
普通
中级《审计理论与实务》习题:
审计人员测试现金内部控制的内容及方法有:
A、审查现金截止期
B、检查财务专用章是否专人保管
C、出纳与会计职责是否严格分离
D、现金是否定期盘点核对
E、现金收付是否按规定程序及权限办理
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【答案】
BCDE【解析】
现金截止期的审查不属于对被审计单位内部控制的测试。
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