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2021中级《审计理论与实务》练习题:现金内部控制的内容及方法

来源: 正保会计网校 2021-09-17
普通

中级《审计理论与实务》习题:

审计人员测试现金内部控制的内容及方法有:

A、审查现金截止期 

B、检查财务专用章是否专人保管 

C、出纳与会计职责是否严格分离 

D、现金是否定期盘点核对 

E、现金收付是否按规定程序及权限办理 

查看答案解析
【答案】
BCDE
【解析】

现金截止期的审查不属于对被审计单位内部控制的测试。 

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