下载APP
首页 > 中级审计师 > 试题中心 > 理论与实务

2021中级《审计理论与实务》习题:固定资产内部控制弱点

来源: 正保会计网校 2021-03-09
普通

中级《审计理论与实务》习题:

属于固定资产内部控制弱点的是:

A、出租设备时,将所得收益贷记其他业务收入 

B、设备通常在所估计使用寿命即将结束时才重置固定资产 

C、所有设备的购买均由使用设备部门自行办理 

D、出售设备时,将所得收益贷记资产处置损益 

查看答案解析
【答案】
C

【解析】

所有设备的购买均由使用设备部门自行办理违背职责划分的内部控制。 客户提出订货要求是整个业务循环的起点。 

审计师涉及的范围比较广,但目前考查的都不是很深入,建议尽量早些考下审计师证书!2021年审计师零基础预习课程已经开通,想要报考2021年审计师考试的朋友们,赶快来学习吧!了解/试听审计师课程>>

老师出高徒,好的老师来“教”,是高效备考的第一步!

360-216

▲点击图片查看详情▲

今日热搜
热点推荐:
精品课程

审计师-高效实验班

测评结合 高效学习

1800人已学免费试听
审计师课程试听
关注微信公众号

扫码/截图找组织

公众号

wx_chinaacc

有奖原创征稿
取消
复制链接,粘贴给您的好友

复制链接,在微信、QQ等聊天窗口即可将此信息分享给朋友
客服