下载APP
首页 > 中级审计师 > 试题中心 > 理论与实务

2020中级审计师《审计理论与实务》练习题精选(二十五)

来源: 正保会计网校 2020-03-30
普通

成功的花之所以明艳动人,必然要经历破土生长、风吹雨大的奋斗之旅。网校2020年审计师预习阶段课程已经开通,快跟着网校一起来学习吧!正保会计网校在此精选了中级审计师《审计理论与实务》科目的基础练习题供学员参考,祝大家备考愉快,梦想成真!

审计师练习题精选

1、单选题

下列关于账目基础审计的表述中,正确的是:

A、账目基础审计以凭证账目等记录为重心,以数据的可靠性为着眼点 

B、账目基础审计下,审计人员运用的是抽样审计的方法 

C、账目基础审计,审计成本比较低 

D、账目基础审计,审计证据的质量比较差 

【正确答案】A

【答案解析】选项B,账目基础审计下,审计人员需要运用详细审计方法,对大量的凭证、账目、财务报表等进行逐项审查,其成本比较高,采用这种取证方式取得审计证据,审计质量较高。 

2、单选题

审计人员对内部控制进行调查后,不可以采用的描述内部控制的方法是:

A、文字说明法 

B、调查表法 

C、流程图法 

D、录像与录音法 

【正确答案】D

【答案解析】审计人员对于被审计单位内部控制的调查结果.应该以书面形式记录或描述出来。常用的方法有:文字说明法、调查表法和流程图法。 

3、多选题

对内部控制进行初步评价的内容有:

A、健全性评价 

B、真实性评价 

C、合理性评价 

D、合法性评价 

E、有效性评价 

【正确答案】AC

【答案解析】内部控制进行初步评价的内容主要包括健全性和合理性两个方面。 

4、单选题

企业及时识别、系统分析经营活动中与实现内部控制目标相关的风险,合理确定风险应对策略,属于内部控制要素中的:

A、控制环境 

B、风险评估 

C、控制活动 

D、对控制的监督 

【正确答案】B

【答案解析】风险评估是指企业及时识别、系统分析经营活动中与实现内部控制目标相关的风险,合理确定风险应对策略。 

5、单选题

财产清查盘点制度属于控制活动中的:

A、业务授权控制 

B、职责分工控制 

C、凭证记录控制 

D、实物控制 

【正确答案】D

【答案解析】实物控制包括实物的防护措施和人员的防护措施,人员的防护措施包括建立财产物资的专人负责保管制度,实行定期或不定期的财产清查盘点制度,加强企业护卫人员的巡视等。 

6、多选题

下列各项中,属于内部控制五要素中控制活动要素的内容有:

A、员工素质控制 

B、业务授权控制 

C、职责分工控制 

D、凭证与记录控制 

E、独立检查 

【正确答案】BCDE

【答案解析】内部控制五要素中控制活动要素的内容不包括员工素质控制。控制活动要素——业务授权控制,职责分工控制,凭证与记录控制,实物控制,独立检查。 

7、单选题

下列内部控制措施中,属于财产物资控制的是:

A、计划控制 

B、质量控制 

C、材料的验收和领用制度 

D、会计凭证的复核制度 

【正确答案】C

【答案解析】选项AB属于经营决策控制,选项D属于会计信息控制。 

2020年正保会计网校审计师超值精品班、高效实验班已经开始招生,预习阶段课程陆续开通,了解辅导班次详情>>

相关推荐:

边听课边普拉提?为了提高审计师备考效率你是怎么拼的

审计专业技术资格适合非专业考生入手吗?怎么学?

审计师考试需要记忆性的东西太多 有无学习技巧

今日热搜
热点推荐:
精品课程

审计师-高效实验班

测评结合 高效学习

1800人已听了解课程
审计师课程试听
关注微信公众号
正保会计网校公众号

扫码/截图找组织

公众号

wx_chinaacc

有奖原创征稿
取消
复制链接,粘贴给您的好友

复制链接,在微信、QQ等聊天窗口即可将此信息分享给朋友
客服