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2018年中级审计师《审计理论与实务》易错题:内部控制的作用

来源: 正保会计网校 2018-08-08
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审计师考试备考做题那是一定要的。而做题难免会出错,错题你会整理吗?要做总结吗?小编提醒你:做错了题一定要做总结,再遇到一定要秒杀它。为了帮助你更好地备考,正保会计网校专家为你特意整理了中级审计师考试《审计理论与实务》易错题,快来吸取精华吧!

2018年审计师考试易错题

审计理论与实务错题点评:

下列各项中,属于内部控制的作用的有:

A.保护财产物资的安全完整和有效使用

B.保证会计及其他信息资料的完整

C.促进工作效率的提高和经营目标的实现

D.促进国家各项政策、法规的贯彻落实

E.增强企业的管理意识

【正确答案】ACD

【答案解析】本题考查内部控制的作用。内部控制的作用包括:保护财产物资的安全完整和有效使用;保证会计及其他信息资料的真实可靠;促进工作效率的提高和经营目标的实现;促进国家各项政策、法规的贯彻落实。

【教师提示】本题是对教材原文的考察,在第一部分中很多地方涉及到“作用”,要记得总结。

下周将针对第一部分第八章的内容进行复习,大家也要注意总结,脚踏实地的把基础打好。希望广大学员能够认真练习和测试,并共同讨论,共同提高,最终顺利备考。祝广大学员学习愉快! 

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注:以上习题来源于正保会计网校“每日一练——免费在线测试”栏目,网校老师针对学员每日提交的测试结果挑选出有代表性的错题进行点评。

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