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知识点:中级《审计理论与实务》第七章 内部控制及其测试

来源: 正保会计网校 2021-04-01
普通
《审计专业相关知识》  《审计理论与实务》

想要顺利通过2021年中级审计师考试,提前备考是关键!从今天开始将会为大家陆续整理正保会计网校2020年中级审计师辅导班老师讲解的讲义内容,供大家参考学习!

以下是2020年中级《审计理论与实务》第一部分第七章讲义中涉及的知识点内容,其他章节内容小编将为大家陆续更新,请大家持续关注!

中级《审计理论与实务》知识点汇总

第七章 内部控制及其测试

【目录】

01 考情分析

02 内容介绍

03 内容讲解

【考情分析】

内部控制及其测评是审计过程中的重要环节,掌握内部控制要素,熟悉内控测试对实质性程序的影响。每年考试都有涉及,题型多样,客观题部分分值3-5分,在案例分析题中考查时,要结合第二部分企业财务审计的知识,所以在题目划分中归类在各项目审计中。

初级资格侧重第一、二节,中级资格侧重第二、三节。

介容内绍

第一节 内部控制概述

第二节 内部控制要素

第三节 内部控制测试 

本章知识点小节汇总:
第一节:内部控制概述
第二节:内部控制要素
第三节:内部控制测试

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