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《审计理论与实务》第七章内部控制及其测评知识点小节

来源: 正保会计网校 2019-02-22
普通

2019年审计师备考已经启程,你是否准备加入考试大军?2019年审计师教材预计会在6月中旬发布。如果您已经成为正保会计网校2019年审计师辅导班的付费学员,那是否按照网校的学习计划听课了呢?对于暂未报课的考生,没有教材,想学习自然是无处下手。我们整理了一下网校2018年审计师辅导班中的内容,每一章中整理出一个小节,供大家了解《审计理论与实务》这个科目的整体内容,对知识有一个大致的了解。

审计理论与实务

以下是《审计理论与实务》第一部分审计理论与方法-第七章“内部控制及其测评”知识点小节。

【考情分析】

内部控制及其测试是审计过程中的重要环节,掌握内部控制要素,熟悉内控测试对实质性审查的影响。每年考试都有涉及,题型多样,客观题部分分值3-5分,在案例分析题中考查时,要结合第二部分企业财务审计的知识,所以在题目划分中归类在各项目审计中。

初级资格侧重第一、二节,中级资格侧重第二、三节。

第一节 内部控制概述

内部控制的分类

第二节 内部控制要素

控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通和对控制的监督五个要素

第三节 内部控制测评

步骤:调查了解、初步评价、内部控制测试、再评价

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