关于加强医疗收费审计监督若干问题的思考
高校物资采购审计开展重点与方法
浅谈固定资产投资审计
加强信用控制 降低财务风险
开发与利用审计成果的措施研究
浅谈民间审计由卖方市场转向买方市场
审计质量控制的措施研究
浅析审计意见购买问题
论注册会计师审计风险及防范
浅论寻找组织内部审计工作的最佳方式
试论建设项目跟踪审计若干问题探讨
浅论如何做好主审
试论如何提高存货审计质量
研发支出会计处理国际比较的思考
关于民间审计独立性若干问题的探讨
浅议基建工程审计的有效控制
制度环境、外部审计、投资者保护与企业价值实证研究述评
投资建设项目可行性研究审计的问题与对策
浅谈现金流量表审计
浅谈内部审计外包与外部审计的区别
秉承国际化理念 积累国际审计经验
论工程造价审计常用方法及提高效率的途径
高校建设项目跟踪审计的关键环节
基建工程竣工决算审计
资源环境审计方法
也谈审计文化构建
替代性程序在审计实务中如何运用
注册会计师监盘难点与对策
经营性物业贷款违规操作成因及审计思路分析
打造名副其实的内审工作
注册会计师如何防范审计风险
内控的信息化利器
大分歧巧调解
风险导向审计在应对金融危机中的作用
AIS自销产品销售与管理专项审计初探
“小”出纳看大内控
做好审计记录要注意的几个问题
谈审计调查取证的谈话技巧
编制审计工作底稿应注意的几个问题
试论信息化条件下实施大型审计项目工作模式
现代风险导向审计的几点思考
浅析建设项目跟踪审计的风险及规避
浅谈建设工程项目跟踪审计
浅议银行函证
浅谈社会保障审计的认识与思考
上市公司财务报表保险制度与审计质量
重要性概念及其在审计中的运用
高校基建工程审计浅探
内部控制对审计师变更的影响
介绍十种审计查账技巧