审计专业意见分歧解决表
审计与治理层的沟通函
审计总结书
管理层声明书
审计业务复核核对表
试算平衡表及审计调整表
审计工作完成情况核对表
与前任注册会计师的沟通函
关联方关系调查记录底稿
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关联方交易调查明细表
审计初步业务活动程序表
企业内部控制评价方法的比较
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风险评估分析程序表
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试论内部会计控制及其局限性
所得税费用实质性程序
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营业税金及附加实质性程序
中美内部控制制度比较
内部控制鉴证的对象与内容
发票真伪审计五法
强化涉农资金审计的思考
施工企业风险导向内部审计探讨
风险导向型内部审计风险管理中的运用
国家审计准则“变脸”
如何针对会计造假进行审计
发票真伪审计五步法
怎样预防合法会计信息失真
平衡计分卡在企业经济效益审计中的应用
经营收入与应收账款系统内部控制研究
实收资本(股本)明细表审计
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其他业务收入明细表审计
产品销售分析表审计