浅论效益审计在我国经济建设中的作用
战略管理会计在审计风险评估中的应用
谈我国政策审计研究成果及局限
国外客户质量审计对我国原料药企业出口的影响及对策研究
公司治理中的内部审计研究
风险导向内部审计与企业健康可持续发展初探
浅论我国土地评估业的改革
资产评估结果失实的表现及对策分析
对我国审计环境的思考
公司治理结构中审计机制的重构
浅谈非审计业务对审计独立性的影响
关于审计项目后评估的思考
烟草公司审计的重点、难点及对策
浅析内部审计风险的成因及解决途径
注册会计师对小型单位审计应关注的相关问题
关于经济责任审计成本降低的思考
企业集团内部审计
内部审计如何查出账外资金
民营企业内部审计的对策
试论会计报表审计中应注意的几方面技巧
如何提高审计调查研究和综合分析的能力
浅谈搞好领导干部决策审计
抓好专项审计调查“一三五”
会计电算化对外部审计的影响与对策
对我国非税收入审计调查思路探析
绩效审计的完善与创新
股份制改建资产评估增值税务与会计处理
浅谈网络软件企业无形资产评估方法
定额计价模式下工程结算审计的思考
浅谈审计风险成因及其防范措施
信息化环境下审计的重点和难点探讨
重要性与审计风险运用理论的再认识
试论混合所有制经济的审计和监督
内部控制相关审计程序和方法问题的讨论
对强化行政事业单位审计的几点想法
改组改制资产评估增值的税务与会计处理
关于资产评估增值的思考
评估计价与会计计量属性的比较及衔接
对会计师事务所的风险管理工作再思考
监督主体一体化的经济责任审计组织模式
审计风险控制分理论析:一种均衡观点
财务报表审计的未来发展趋势及对策
试论审计人员的素质要求与能力培养
试论舞弊专门审计
试论加强社会审计的风险控制
浅析审计理论与审计实务三个重要概念
探讨农村合作医疗基金的审计方法研究
审计组织的现场管理与控制
预算审批制度改革研讨
强化常州民营企业内部审计的策略分析