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#税务#
公司做用友软件的,然后有一个国内的交易,但是是他们泰国的账户打款给我们,我们实际是在国内实施的。这种算进出口吗,税务和收款要怎么操作呀
哈哈 | 提问时间:2024 11/04 09:54
朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
这种情况不算传统意义上的进出口贸易行为。 一、税务方面 增值税: 如果该交易被认定为在国内提供服务,应按照国内相关服务的增值税规定缴纳增值税。 一般情况下,软件实施服务属于现代服务业,适用 6% 的增值税税率。 企业所得税: 如果公司在中国境内有机构场所,且该服务与机构场所有实际联系,那么该所得应并入企业的应纳税所得额,按照中国企业所得税法的规定计算缴纳企业所得税。 二、收款操作 外汇收款: 由于款项是从泰国账户打来,属于外汇收款。公司需要在银行办理外汇收款手续,按照银行要求提供相关的交易合同、发票等资料。 银行会根据外汇管理规定进行审核后将款项入账。 外汇申报: 公司需要在规定的时间内通过国家外汇管理局的相关系统进行外汇收入申报,如实申报交易性质、金额等信息。
2024 11/04 09:56
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