7月购进商品,但没有取得发票,确认需要9月份才可以取得发票。
7月购进商品做账,借:库存商品-暂估入库,贷:应付账款-暂估入账。7月中旬卖掉这批库存商品,借:应收账款,贷:主营业务收入,应交税金-增值税,,,“ 结转成本,借:主营业务成本,贷:库存商品-暂估入库。”9月取得发票时,冲销7月暂估嘛,借:库存商品-暂估入库,贷:应付账款-暂估入账,根据发票确认采购,借:库存商品-入库,贷:应付账款。提问?7月结转的成本需要先冲销吗?
问题已解决
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#实务#
大大 | 提问时间:10/06 15:42
你好,7月结转的成本,如果没有错误,就不需要调整(更不需要冲销的)
如果有错误,做相应调整分录就好了
10/06 15:43
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