上月有一笔进项税额转出做错,申报增值税的时候 也加进去了,问过税局我这个月在相应的地方做负数即可。
但是有一个疑问 就是我这个月申报增值税的时候,账上和申报增值税的主表正好差了做错的进项转出金额,这样是正确的么?
问题已解决
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#税务#
m8087_79066 | 提问时间:08/12 16:16
同学,你好,是这个逻辑。
相当于你调表了,但是账务还没处理
08/12 16:18
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