老师你好,想问一下,建筑行业6月份开9%发票25万,没有认证进项,全额缴纳税款,7月发现开错了,7月红冲这张发票,开了3%税率25万的发票,现在报税,让缴纳3%税率的增值税,之前红冲的9%的税额在增值税表期末留低税款上,怎么退出来这个税款呢?还没有更好的申报办法呀
问题已解决
所属话题:
#税务#
84784995 | 提问时间:08/08 10:46
你好,一般纳税人他给你自动留底了,就没法退税了,只能以后慢慢的抵扣。
08/08 10:48
相关问答
查看更多最新问答
查看更多CPA广告投放的原理是什么? 6天前