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#实务#
老师我想问一下我2023年做了一笔暂估成本,然后24年年初的时候收到发票了,应该怎么做账务处理呢
84784958 | 提问时间:05/27 15:39
郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
借,应付账款。贷,利润分配,未分配利润。借,利润分配,未分配利润待应付账款。
05/27 15:40
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