2023年12月无发票直接暂估了成本,24年1月有收到发票并做了红冲分录 ,我需要更正2023年的汇算清缴且这笔暂估的就不抵扣了做调增,补交对应的所得税,现在这个暂估的和红冲的分录 需要怎么账务处理
问题已解决
所属话题:
#实务#
84784987 | 提问时间:2024 10/10 15:31
你好,这个要看你之前暂估是怎么做的凭证。
2024 10/10 15:33
相关问答
查看更多最新问答
查看更多