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#实务#
2023年12月无发票直接暂估了成本,24年1月有收到发票并做了红冲分录 ,我需要更正2023年的汇算清缴且这笔暂估的就不抵扣了做调增,补交对应的所得税,现在这个暂估的和红冲的分录 需要怎么账务处理
84784987 | 提问时间:10/10 15:31
宋生老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
你好,这个要看你之前暂估是怎么做的凭证。
10/10 15:33
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