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公司收到220万元的资金,用作固定资产建造,我这边记账做: 借:银行存款 贷:应付款-专项应付 支付时: 计提项目合同总价 借:在建工程 贷:应付款-专项应付 支付时 借:应付款-专项应付 贷:银行存款 后期完工结转 借:固定资产 贷:在建工程 想请老师帮忙看一下是否处理完整呢
84784993 | 提问时间:05/27 15:13
小林老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
你好,你这个收到是资本化还是费用化。?
05/27 15:14
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