公司收到220万元的资金,用作固定资产建造,我这边记账做:
借:银行存款
贷:应付款-专项应付
支付时:
计提项目合同总价
借:在建工程
贷:应付款-专项应付
支付时
借:应付款-专项应付
贷:银行存款
后期完工结转
借:固定资产
贷:在建工程
想请老师帮忙看一下是否处理完整呢
问题已解决
所属话题:
#CPA#
84784993 | 提问时间:05/27 15:13
你好,你这个收到是资本化还是费用化。?
05/27 15:14
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