我们是做羽绒原料的,按销售的数量核定抵扣进项税,这个月销项税是1011459.53,认证的进项是292916.46,可以核定抵扣的进项是562926.6,交的增值说是155616.47,怎么做分录
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蓉蓉 | 提问时间:04/27 11:39
同学你好,入账分录如下
借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税155616.47(这样应交增值税科目余额为0)
贷:应交税费-未交增值税155616.47
04/27 12:20
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