老师 你好 ,我想问下 我去年预付了房租 19万 分录是 借:预付账款 贷: 银行存款 隔年我每月已经做摊销是做账:借:管理费用 贷 预付账款, 那么我现在收到开具的专用发票 我改怎么做账呢
问题已解决
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#实务#
65532553 | 提问时间:04/10 11:56
你好,现在收到开具的专用发票
借:长期待摊费用,应交税费—应交增值税(进项税额),贷:预付账款
然后把之前摊销的分录冲销,按取得的发票计算按月摊销
04/10 11:58
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