老师 你好 ,我想问下 我去年预付了房租 19万 分录是 借:预付账款 贷: 银行存款 隔年我每月已经做摊销是做账:借:管理费用 贷 预付账款, 那么我现在收到开具的专用发票 我改怎么做账呢
问题已解决
所属话题:
#实务#
65532553 | 提问时间:04/10 11:54
您好,借:进项税
贷:管理费用
冲销管理费用进项税额部分即可
04/10 11:56
相关问答
查看更多最新问答
查看更多