问题详情
问题已解决
所属话题:
#实务#
老师,yinhang发放工资与计提工资不一致,要怎么做账?
m85461818 | 提问时间:04/10 11:36
郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
如果是多记,提了借应付职工薪酬贷利润分配未分配利润跨年的, 当年的借应付职工薪酬工资借管理费用工资负数。
04/10 11:37
21条追问解答 查看全部
下载APP,拍照搜题秒出结果

您有一张限时会员卡待领取

00:10:00

免费领取