老师,今年3月接到税务局电话说我们公司去年是符合加计抵减的,让我们把去年一年的进项税在去年12月做了整体的加计抵减,我已经重新申报去年12月的增值税纳税表了,那么这笔分录借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:营业外收入 是可以记在今年3月的账务里,还是必须结转到去年12月再做这笔分录
        
  
  问题已解决 
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          #实务#
         
 m2764_12768 | 提问时间:2024 04/08 09:43
可以的,可以做到今年。
  2024 04/08 09:44
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