1、尊敬的纳税人您好,您本期汇缴填报的数据除第21行“减:弥补以前年度亏损(填写A106000)”、第32行次“减:本年累计实际已缴纳的所得税额(不含地方减免)”、第33行次“九、本年应补(退)所得税额(31-32)”、(FZ1-38)第FZ1行次“中央级收入实际应补(退)所得税额(一般企业33×60%;总机构(34+36)*60%+35)”~第38行次”十、实际应补(退)所得税额(一般企业FZ1+FZ3;总机构A109000第21行)“外,其他行次数据全部都为零,请您再次确认填报的数据是否准确! 这个是什么意思呢?
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