你好 我想问下,一般纳税人一月份开具了一张发票,但是税额开错了,2月份缴纳增值税时如何填数
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m70633388 | 提问时间:02/05 16:44
一是就按开票的数申报,只要能申报成功就行。这样两个月的申报都简单,也清晰明了。税局可能会收到任务,核实你开1%的情况,照实说就行。二是当月收入按票面的金额报,税款按应该的税率计算申报,到次月红冲票的税款按你上月实际交的税率申报。这样两个月都会出现比对不符,税局也会生成自动任务。
02/05 16:44
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