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#实务#
老师,我的帐套其他应付款法人,有几十万,他拿报销来,报销,抵其他应付款,我公账实际不要对公账户付款给他私人卡,只需要做账冲其他应付款法人,借管理费用贷其他应付款法人,可对?科目余额表是贷方正数,余额!这样做分录不对吧
84784979 | 提问时间:01/20 13:16
王晓晓老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
同学你好,是的,你的做法是对的
01/20 13:17
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