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#实务#
现在发现22年10月有一笔库存商品3100元未暂估入账,但是结转成本3100了,这个3100元在23年4月28日开票回来了!请问现在怎么处理?
771057英 | 提问时间:01/17 14:22
邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好,先做暂估入账。 在取得发票的时候,把之前暂估入账的分录红冲,然后根据发票再做购进分录
01/17 14:22
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