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#实务#
老师,请教您一下,公司的入库金额和发票金额可能由于四舍五入导致一些差异(原材料入库和发票不一定会在同一个月交到财务),所以应付的暂估总是有余额,但是又不多1分或者几毛,这种情况下,应该怎么红冲做分录?
73601462 | 提问时间:2023 12/14 15:16
东老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
你好,这个差额用营业外收支调整就可以了
2023 12/14 15:17
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