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#税务#
老师,我公司供应商上月错开发票,我公司已入账且进项税认证了,本月对方红冲重开发票,我公司应如何进行账务处理和税务申报呢?
DL151899173 | 提问时间:2023 12/13 16:14
家权老师
金牌答疑老师
职称:税务师
借:原材料等 负数 贷:应交税费-增值税进项转出 正数       应付账款-负数 在附表二填进项税转出。
2023 12/13 16:15
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