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#实务#
请教:企业为小规模纳税人,一笔明年的业务,在今年收到货款后直接开发票给对方公司,由于发票已开,本年会根据发票缴纳增值税及附加税费。但是产品是在明年移交,收入也是在明年确认。那么今年是将增值税及附加税费摆在应交税费的借方余额,还是就在当期全额计提税金及附加计入今年的成本?如果今年全额计提了,那么明年确认收入时是否会形成收入与税费不匹配的情况、
可乐大赢家 | 提问时间:2023 10/18 17:04
小林老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
您好,那您会计和企业所得税不确认收入
2023 10/18 17:06
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