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#税务#
我们是劳务派遣公司,按5%的差额征税开票,9月份财务有一张开错了,没有选差额征税开票,开成了1%的发票,然后在10月份在红冲重开,可是增值税申报表上已经带入了,那我要怎么申报?
84785024 | 提问时间:2023 10/17 16:16
王超老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师
你这个只能按照实际开的发票申报的
2023 10/17 16:19
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