你好老师,就是小规模销票一月份做的账,九月份红冲了,用不用入账
红冲的应收账款应当入账,以便于记录应收账款的实际情况。
所以我只需要把红冲的入账就行了对吧,然后九月红冲了,又开了一个发票,是不是就要在做一笔更正啦
是的,您需要在九月份做一笔更正,把红冲的应收账款入账,并且开一个新的发票,以便记录应收账款的实际情况。[图片]这两张小规模的回单是要做应收账款还是预收账款
问题已解决
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#实务#
84785003 | 提问时间:2023 10/13 11:00
您好,红冲的发票肯定是也要入账的。
2023 10/13 11:01
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