从建账起就用预收预付,中间换人做,就成应收应付了,我接手过来第一个月就要冲红前会计的应收账款发票。。我用的是预收预付,,请问我现在要冲红前会计做的应收账款发票,该用预收账款科目还是预收账款科目?
问题已解决
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#实务#
84784957 | 提问时间:2022 04/15 19:25
你好!看一下冲红的业务,以前用的是什么科目就冲减什么科目
比如以前用预收账款,那就冲减预收账款
2022 04/15 19:36
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