问题详情
问题已解决
所属话题:
#实务#
我当月有红冲的进项票,进项税要转出 借:原材料等 负数 贷:应交税费-增值税进项转出 正数 应付账款-负数 月末时是不是要做下面的分录呢? 借 应交税费-增值税进项转出 正数 贷 应交税费-未交增值税 是这样做吗
84784970 | 提问时间:2023 10/06 13:05
郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
可以的,可以这么做的
2023 10/06 13:13
5条追问解答 查看全部
相关问答
查看更多
下载APP,拍照搜题秒出结果

您有一张限时会员卡待领取

00:10:00

免费领取