我当月有红冲的进项票,进项税要转出
借:原材料等 负数
贷:应交税费-增值税进项转出 正数
应付账款-负数
月末时是不是要做下面的分录呢?
借 应交税费-增值税进项转出 正数
贷 应交税费-未交增值税
是这样做吗
问题已解决
所属话题:
#实务#
84784970 | 提问时间:2023 10/06 13:05
可以的,可以这么做的
2023 10/06 13:13
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