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#实务#
老师 如果我们是8月交8月的社保 那做账是不是就是在八月做账 其他应收款-代扣社保部分有余额 然后等九月发八月工资的时候再平掉这个代扣
m14183588 | 提问时间:2023 09/11 15:10
向阳老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,初级会计师,税务师
您好,同学,请稍等下
2023 09/11 15:11
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