1. 7月份采购固定资产,且在7月份到货了。款项于7月份支付了。
1.1当月收到了普票。但是7月份未对其做账,而是在12月份据其做了账。7月份购入的固定资产,应该在8月份开始计提折旧。那么8-11月份的折旧应当如何处理?
1.2如果是8月份收到发票,那么应如何做账。折旧分录应该怎么做?
2如果是5月就决定购买固定资产,款项在5月份支付了。6月份收到了货物,7月份才收到发票,应当如何做账呢?折旧分录应该怎么做呢?
问题已解决
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#实务#
84784963 | 提问时间:2023 03/20 15:40
你好; 8--11月还是没有开始折旧吗 ? 那你 固定资产是在12月才入的固定资产吗?
2023 03/20 15:41
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