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#实务#
是这样的, 就是已经暂估确认收入的,后面开票时,把不同月份确认收入的加在一起开票了 这种怎么处理
84785016 | 提问时间:2023 02/28 17:40
王超老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师
你好 这个你要先红冲前面的暂估,然后再这个月确认收入的
2023 02/28 17:45
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